非公開求人
大手総合金融グループでの監査・内部統制評価担当の求人
求人ID:112624
募集継続中
転職求人情報
職種
監査・内部統制
ポジション
経験に応じて検討
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
仕事内容
監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。
・多角的に事業を展開するグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携
<将来的なキャリアパスの例>
1.監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。
2.執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。
3.法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
・多角的に事業を展開するグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携
<将来的なキャリアパスの例>
1.監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。
2.執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。
3.法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
必要スキル
<MUST>
下記のいずれかに該当する方
1)事業会社での監査部門経験者
2)監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
3)経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
<WANT>
1)CIA(公認内部監査人)、公認情報システム監査人 (CISA)、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
2)公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
3)組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
<人物像>
・健全な批判精神を持ち、臆することなく自らの意見提示ができる方
・多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方
下記のいずれかに該当する方
1)事業会社での監査部門経験者
2)監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
3)経理、法務・コンプラ等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
<WANT>
1)CIA(公認内部監査人)、公認情報システム監査人 (CISA)、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
2)公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
3)組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
<人物像>
・健全な批判精神を持ち、臆することなく自らの意見提示ができる方
・多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手総合金融グループ
企業概要
日米上場の大手総合金融グループ
企業PR
日米で上場している、多目的金融サービスを展開している大手企業です。当初リース事業から拡大しましたが、現在は法人金融、産業/ICT機器、環境エネルギー、自動車関連、不動産関連、事業投資・コンセッション、銀行、生命保険など多角的に事業を展開しており、グローバル化にも積極的です。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
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